Moduł Fakturowanie

Faktury transportowe (ekran)

Ekran listy faktur transportowych f1700 (strona 300) — regiony sprzedaż/zakup, kolumny, filtry, menu akcji wiersza, weryfikacja, odrzucenie, dokument PDF i druk.

Ekran Faktury transportowe (strona 300, alias TRANSPORTOWE) to lista wszystkich faktur transportowych (FAKTURA_TRA) — zarówno klienta (FK, S), jak i przewoźnika (FP, Z). Model danych i logikę opisuje Moduł Faktury › Faktury transportowe.

Regiony i źródła

Strona ma dwa raporty interaktywne, każdy czyta z FAKTURA_TRA (z dołączonym słownikiem statusów S_FAKTURA_STATUS):

RegionFiltrTreść
Sprzedaż (faktura dla klienta)RODZAJ_TRANSAKCJI = 'S'faktury klienta (FK)
Kupno (faktura od przewoźnika)RODZAJ_TRANSAKCJI = 'Z'faktury przewoźnika (FP)

Oba regiony są ograniczone uprawnieniami sekcyjnymi (PRACOWNIK_SEKCJA_UPRAWNIENIA, typ FAKTURY_TRANS) i pomijają dokumenty DELETED.

Kolumny

Numer faktury, kontrahent (nazwa/adres, NIP, IDE), kwoty netto/VAT/brutto (z obsługą znaku dla korekt KORE) i kwota VAT w PLN, waluta, daty (DATA_FAKTURY, DATA_WYS_OTRZ_FAKTURY, DATA_SPRZEDAZY, TERMIN_PLATNOSCI + dni), status dokumentu (KOD_STATUS_DOKUMENTU z kolorem/etykietą z S_FAKTURA_STATUS.APLIKACJA_OPIS), typ dokumentu, numer dokumentu powiązanego, sekcja, forma płatności, spółka, uwagi, kto/kiedy dodał.

Filtry

Wyszukiwanie fasetowe i predefiniowane raporty: po sekcji, statusie (KOD_STATUS_DOKUMENTU), typie dokumentu (FV, KORE, PROF., ZAL, …), kierunku (S/Z), okresie. Gotowe filtry m.in. „Faktury z ostatnich 45 dni” i „Korekty”.

Akcje pochodzą z list nawigacyjnych (list_fv_menu_p300, list_faktury_menu_s dla FK, list_faktury_menu_z dla FP); widoczność każdej pozycji ustala FAKTURA_TRA_PKG.f_can_display_invoice_action(...). Najważniejsze:

AkcjaDziałanie
Edytuj / Podglądedycja FK na stronie 1210, FP na stronie 1200
Stwórz FV (z proformy)wygenerowanie faktury z proformy
Korekta / Korekta KSeFutworzenie korekty (typ z listy list_kore_types: zerująca / standardowa)
Anuluj FVanulowanie dokumentu (m.in. strona 510 app 2000)
Wyślij do Kamsoftprzekazanie do księgowości
Podgląd XMLpodgląd XML KSeF (strona 50, app 2000)
Pobierz / Pobierz i wyślijdruk PDF (i wysyłka do kontrahenta)
Notatkinotatki do faktury
Usuńusunięcie proformy

Część akcji różni się dla FK (S) i FP (Z) — np. FP ma „Zmiana BSC” i „Plik”, FK ma „Skopiuj” i „Wyślij do kontrahenta”.

Strony powiązane

  • 301 — Weryfikacja faktury — modal weryfikacji/akceptacji faktury (głównie FP od przewoźnika): nagłówek, specyfikacja z FAKTURA_TRA_SPEC (zlecenia przewoźnika), ostrzeżenia (zlecenie w realizacji, pozycja z kwotą 0). Walidacje: kwota ≠ 0, brak duplikatu numeru w roku, brak kolizji z KSeF. Akcje: Akceptuj / Odrzuć.
  • 302 — Odrzucenie faktury — modal z powodem odrzucenia; po zatwierdzeniu wywołuje FAKTURA_TRA_PKG.f_delete_invoice i aktualizuje wniosek (WNIOSKI, dla SW/ZW przez REQUEST_PKG.p_reject_request).
  • 320 — Dokument transportowy — podgląd/załadowanie skanu PDF faktury (renderer PDF.js: zoom, obrót, strony). Zapis pliku: FAKTURA_PLIK_PKG (nowy system, tabela FAKTURA_PLIK) lub TRANSPORT_REGISTER_PKG.p_save_blob_to_vanfile (starszy VANFILE).

Procedury

Akcje wołają głównie FAKTURA_TRA_PKG: f_generate_invoice (FV/korekta), f_delete_invoice (anulowanie/usunięcie), p_print_client_invoice / p_print_carrier_invoice (druk), f_get_faktura_tra_row (pobranie wiersza), f_can_display_invoice_action (widoczność akcji). Zob. Moduł Faktury › Faktury transportowe.

Powiązania

Copyright © 2026